Informazioni sulle singole procedure

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NOLEGGIO E MANUTENZIONE ANNUALE CARTELLONE STRADALE
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 69
    Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE ANNUALE CARTELLONE STRADALE BIFACCIALE
  • CIG: Z221962626
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 900.00
  • Totale importo liquidato: 900.00
  • Data inizio lavori: 06-04-2016
  • Data ultimazione: 05-04-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00501230015 - CIBRA Pubblicita' S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00501230015 - CIBRA Pubblicita' S.r.l.

AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA PER L' ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 65
    Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA PER L' ANNO 2016
  • CIG: Z5018444F9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1600.00
  • Totale importo liquidato: 1600.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00800930430 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00800930430 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL

ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO anno 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 33
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2016.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZEC18084FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17000.00
  • Totale importo liquidato: 13951.63
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01152600431 - MACELLERIA ROCCI CARNI s.n.c.
    • 01294130438 - NUOVA STELLA POLARE di SERANTONI GABRIELLA
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
  •  

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 2015/2016
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 312
    Oggetto: LUMINARIE NATALIZIE 2015-2016 COMPARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA. CIG Z361758606
  • CIG: Z361758606
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1075.86
  • Totale importo liquidato: 1075.86
  • Data inizio lavori: 30-11-2015
  • Data ultimazione: 29-04-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01861300430 - PORFIRILUCE SRL UNIPERSONALE
    • 02089000422 - Prometeo spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01861300430 - PORFIRILUCE SRL UNIPERSONALE
    • 02089000422 - Prometeo spa

SPESE NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI APPALTO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1^ SEMESTRE 2016.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 45
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI APPALTO DI REFEZIONE SCOLASTICA 1^ SEMESTRE 2016.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD2186F9E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 450.00
  • Totale importo liquidato: 344.40
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
    • 83006670430 - associazione pro loco
  •  

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZE21808B1C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10000.00
  • Totale importo liquidato: 6400.92
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO
    • MNTGRG67P03I156V - GULLIVER LIBRERIA di Montecchia Giorgio
    • 01154750432 - L'erbavoglio
    • GMPGRL56H63C704C - GIAMPIERI GABRIELLA
  •  

CANONE GESTIONE IN RETE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 202
    Oggetto: CANONE GESTIONE IN RETE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNO 2016
  • CIG: ZEB191989F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1050.00
  • Totale importo liquidato: 1050.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00177050432 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00177050432 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

CORDONI DISTANZIATORI PER PINACOTECA CIVICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 127
    Oggetto: CORDONI DISTANZIATORI PER PINACOTECA CIVICA
  • CIG: Z7A18BE890
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 81.96
  • Totale importo liquidato: 81.96
  • Data inizio lavori: 08-03-2016
  • Data ultimazione: 31-03-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PPLPLA67L03I156Y - Casa della Tenda di Pepolino Paolo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PPLPLA67L03I156Y - Casa della Tenda di Pepolino Paolo

AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO PINACOTECA CIVICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 126
    Oggetto: AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO PINACOTECA CIVICA
  • CIG: Z2018BDB17
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 330.00
  • Totale importo liquidato: 330.00
  • Data inizio lavori: 08-03-2016
  • Data ultimazione: 31-03-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00362300436 - GICO ELETTRONICA s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00362300436 - GICO ELETTRONICA s.n.c.

CUSTODIA, SORVEGLIANZA E UTILIZZO IMPIANTI AUDIOVISIVI 01.02.2016-31.01.20177
  • CIG: Z07186FE05
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15999.96
  • Totale importo liquidato: 15999.96
  • Data inizio lavori: 01-02-2016
  • Data ultimazione: 31-01-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01440780433 - GS 2001 di STRAINI LACCHE' G.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01440780433 - GS 2001 di STRAINI LACCHE' G.

PRO LOCO - SERVIZIO FRONT OFFICE ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 41
    Oggetto: PRO LOCO - SERVIZIO FRONT OFFICE ANNO 2016
  • CIG: Z2D1865BB3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4955.98
  • Totale importo liquidato: 4955.98
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 83006670430 - associazione pro loco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 83006670430 - associazione pro loco

PRO LOCO - APERTURA STRUTTURE MUSEALI ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 41
    Oggetto: PRO LOCO - APERTURA STRUTTURE MUSEALI ANNO 2016
  • CIG: ZAE1865B2C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9923.00
  • Totale importo liquidato: 9923.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 83006670430 - associazione pro loco
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 83006670430 - associazione pro loco

PUBBLICAZIONE OPUSCOLO NATALIZIO
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 319
    Oggetto: PUBBLICAZIONE OPUSCOLO NATALIZIO
  • CIG: Z7717CA39B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 859.62
  • Totale importo liquidato: 859.62
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • BLLFLC18P22I156U - TIPOLITOGRAFIA C. BELLABARBA DI FOLCO BELLABARBA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • BLLFLC18P22I156U - TIPOLITOGRAFIA C. BELLABARBA DI FOLCO BELLABARBA

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO PINACOTECA E CHIESA DEL GLORIOSO
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 204
    Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PINACOTECA E CHIESA DEL GLORIOSO
  • CIG: Z2117C5B67
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.00
  • Totale importo liquidato: 500.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00362300436 - GICO ELETTRONICA s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00362300436 - GICO ELETTRONICA s.n.c.

PRESENTAZIONE GUIDA STORICO-ARTISTICA DI SAN SEVERINO MARCHE
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 317
    Oggetto: PRESENTAZIONE GUIDA STORICO-ARTISTICA DI SAN SEVERINO MARCHE
  • CIG: ZD8179A77E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 340.00
  • Totale importo liquidato: 340.00
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • BNCMHL74P17I156Y - centro stampa mb
    • 00961910437 - VIDEO TOLENTINO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • BNCMHL74P17I156Y - centro stampa mb
    • 00961910437 - VIDEO TOLENTINO s.r.l.

ACQUISTO TAPPETO EDUCATIVO PER ASILO NIDO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 741
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZEB1BBB9C7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.28
  • Totale importo liquidato: 200.28
  • Data inizio lavori: 20-10-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 318
    Oggetto: SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015 - OSPITALITA'
  • CIG: Z3017A4EF9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 545.45
  • Totale importo liquidato: 545.45
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01578510438 - IL FARO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01578510438 - IL FARO SRL

FORNITURA BIANCHERIA ASILO NIDO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 473
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3F1A7FF1B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 208.01
  • Totale importo liquidato: 208.01
  • Data inizio lavori: 01-07-2016
  • Data ultimazione: 30-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01066420439 - ITCAM s.r.l.

RIPARAZIONI SCUOLABUS DITTA BROGLIETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 651
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z601BCD6E3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 408.99
  • Totale importo liquidato: 408.99
  • Data inizio lavori: 23-09-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  

FORNITURA MATERIALE PRESSO L'ASILO NIDO MESE DI GIUGNO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 453
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZCF1A697D9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 129.10
  • Totale importo liquidato: 129.10
  • Data inizio lavori: 20-06-2016
  • Data ultimazione: 20-07-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00369520432 - BONIFAZI ELIO

RIPARAZIONE SCUOLABUS DITTA GIMACAR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 651
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZA11BCD6C2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 843.10
  • Totale importo liquidato: 843.10
  • Data inizio lavori: 23-09-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

RIPARAZIONI SCUOLABUS DITTA DAS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 651
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZBA1BCD6A2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 52.50
  • Totale importo liquidato: 52.50
  • Data inizio lavori: 23-09-2016
  • Data ultimazione: 30-11-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.

SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015
  • CIG: Z1A17A4FE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 543.00
  • Totale importo liquidato: 543.00
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • TRVCRL59A21I156L - TRAVERSI CARLO
    • 00930370424 - AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • TRVCRL59A21I156L - TRAVERSI CARLO
    • 00930370424 - AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI

TRASPORTO ESTIVO SAN SEVERINO MARCHE/PORTO RECANATI ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 508
    Oggetto: COLLABORAZIONE CON CONTRAM S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO DAL 18/07/2016 AL 06/08/2016 DELLA TRATTA SAN SEVERINO MARCHE - PORTO RECANATI . ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z231AA7ABF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2280.00
  • Totale importo liquidato: 2111.95
  • Data inizio lavori: 18-07-2016
  • Data ultimazione: 06-08-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00307880435 - CONTRAM s.p.a.

RICHIESTA CARTE TACHIGRAFICHE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 357
    Oggetto: RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z191A0F29B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 281.19
  • Totale importo liquidato: 281.19
  • Data inizio lavori: 17-05-2016
  • Data ultimazione: 26-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00345650436 - CAMERA DI COMMERCIO MACERATA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00345650436 - CAMERA DI COMMERCIO MACERATA

RIPARAZIONE FAX UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6118BACE1
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 48.80
  • Totale importo liquidato: 48.80
  • Data inizio lavori: 26-02-2016
  • Data ultimazione: 30-04-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MCAFRC75H23I156I - AMICI PER L'UFFICIO di Amici Federico
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MCAFRC75H23I156I - AMICI PER L'UFFICIO di Amici Federico

SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 318
    Oggetto: SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015 - SPESE NOLEGGIO SERVICE E STRUMENTI
  • CIG: ZE617A52ED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1150.00
  • Totale importo liquidato: 1150.00
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01567400443 - MUSIC SHOP sas
    • 01050640430 - VAI CON LA SIGLA di Prosperi Damiano
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01567400443 - MUSIC SHOP sas
    • 01050640430 - VAI CON LA SIGLA di Prosperi Damiano

SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 318
    Oggetto: SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL 2015 - SPESE PROMOZIONALI
  • CIG: Z3A17A50B0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1069.84
  • Totale importo liquidato: 1069.84
  • Data inizio lavori: 09-12-2015
  • Data ultimazione: 31-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MSSLCN58D26D542R - MUSIC CLUB EDIZIONI di Massetti Luciano
    • 01265030443 - FISAL s.a.s.
    • 01779180437 - ESPANSIONE PROMO srl unipersonale
    • 00082440439 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MSSLCN58D26D542R - MUSIC CLUB EDIZIONI di Massetti Luciano
    • 01265030443 - FISAL s.a.s.
    • 01779180437 - ESPANSIONE PROMO srl unipersonale
    • 00082440439 - TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE s.r.l.

SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z951862F2D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 228.01
  • Totale importo liquidato: 228.01
  • Data inizio lavori: 05-02-2016
  • Data ultimazione: 30-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI SORDI
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 370
    Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'E.N.S. DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A STUDENTI NON UDENTI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z1F186F5C8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9689.68
  • Totale importo liquidato: 6307.75
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 30-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI SORDI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 650
    Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'E.N.S. DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A STUDENTI NON UDENTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016. CONFERIMENTO INCARICO.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z211BF80FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2202.20
  • Totale importo liquidato: 1659.52
  • Data inizio lavori: 01-09-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04928591009 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
  •  

SERIE BUSTE PER CONCORSI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER CONCORSI
    Link al provvedimento
  • CIG: Z2E18B588A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 460.00
  • Totale importo liquidato: 460.00
  • Data inizio lavori: 03-03-2016
  • Data ultimazione: 31-03-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03222970406 - MYO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03222970406 - MYO SRL

Convenzione telefonia mobile 6
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 31
    Oggetto: Telefonia Fissa e Mobile. Impegno di Spesa
  • CIG: Z3B1833D73
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 10000.00
  • Totale importo liquidato: 2679.25
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A.

Lavori di riqualificazione impiantistica e funzionale spogliatoi scuola media P.T.Venturi. " Realizzazione impianto idrico-sanitario" affidamento .
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 984
    Oggetto: Lavori di riqualificazione impiantistica e funzionale spogliatoi scuola media P.T.Venturi. " Realizzazione impianto idrico-sanitario" affidamento
  • CIG: ZF01CFD1AF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25519.15
  • Totale importo liquidato: 24905.75
  • Data inizio lavori: 31-12-2016
  • Data ultimazione: 02-11-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01852300449 - Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01852300449 - Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l.

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 419
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD31A3A306
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1300.61
  • Totale importo liquidato: 1301.61
  • Data inizio lavori: 09-06-2016
  • Data ultimazione: 23-09-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01706180435 - GI.MA.CAR.

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLABUS COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 302
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DESTRINARE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO . ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RHUTTEN DI CALDAROLA.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3219DDC39
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 237.70
  • Totale importo liquidato: 237.70
  • Data inizio lavori: 04-05-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01136310438 - RHUTTEN SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01136310438 - RHUTTEN SRL

MANUTENZIONE SCUOLABUS FEBBRAIO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 295
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
  • CIG: ZBD195AB35
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 404.80
  • Totale importo liquidato: 404.80
  • Data inizio lavori: 03-05-2016
  • Data ultimazione: 23-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO

ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS DICEMBRE 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 912
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.
    Link al provvedimento
  • CIG: ZEB17CD38A
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 2015.00
  • Totale importo liquidato: 3797.20
  • Data inizio lavori: 31-12-2015
  • Data ultimazione: 03-03-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
    • 01227590435 - STAFFOLANI ADRIANO - IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO
    • 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423870433 - AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
    • 01548800430 - F.P.A. SERVICE SRL
    • 01260340433 - DAS SNC di Noè Andrea & C.
    • 01227590435 - STAFFOLANI ADRIANO - IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO
    • 01161780430 - CENTER PNEUS SNC di Anibaldi Fabio & C.

Acquisto scarpe invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 920
    Oggetto: Acquisto scarpe invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: Z4A1CAA764
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 830.25
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01747140232 - FLOWER GLOVES SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01747140232 - FLOWER GLOVES SRL

Acquisto materiale di consumo per officina meccanica comunale. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 917
    Oggetto: Acquisto materiale di consumo per officina meccanica comunale. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: Z031C9DAF2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 226.58
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02065460236 - Reca Italia s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02065460236 - Reca Italia s.r.l.

Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria edifici comunali. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 893
    Oggetto: Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria edifici comunali. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: ZB11CABC4A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1475.41
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 14-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00319850434 - S.C.A.I. s.n.c. di Giana Oliviero e C.

Acquisto materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade comunali . Affidamento forniture.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 875
    Oggetto: Acquisto materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade comunali . Affidamento forniture.
  • CIG: ZBD1C7434C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1056.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01359560438 - GREGORIETTI EDILIZIA SRL

Acquisto materiali per manutenzioni ordinarie di tinteggiatura presso vari edifici comunali. Impegno spesa e affidamento.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 873
    Oggetto: Acquisto materiali per manutenzioni ordinarie di tinteggiatura presso vari edifici comunali. Impegno spesa e affidamento.
  • CIG: Z9A1CF78D0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 909.98
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01147370439 - CO.STR.E.M. di Meschini Michele

Acquisto divise invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 870
    Oggetto: Acquisto divise invernali per personale esterno servizio manutenzioni. Impegno spesa e affidamento fornitura.
  • CIG: Z861CAA2F9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 878.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01408050431 - OLICOR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01408050431 - OLICOR SRL

Riparazione spazzatrice BUCHER 2000 TG: AAB743 del servizio nettezza urbana. Impegno spesa e affidamento lavori.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 865
    Oggetto: Riparazione spazzatrice BUCHER 2000 TG: AAB743 del servizio nettezza urbana. Impegno spesa e affidamento lavori.
  • CIG: Z221C800E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 987.31
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01694040674 - GILMAR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01694040674 - GILMAR SRL

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS PERIODO 09/05/2016 - 09/06/2016.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 301
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "OPERA" DI URBINO - ANCONA"- PERIODO 09 MAGGIO / 09 GIUGNO 2016 - APPROVAZIONE E ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZA619B1F14
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 872.10
  • Totale importo liquidato: 872.10
  • Data inizio lavori: 09-05-2016
  • Data ultimazione: 09-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS PERIODO 19/02/2016 - 07/05/2016.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 294
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "OPERA" DI URBINO - ANCONA"- APPROVAZIONE E ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA
  • CIG: Z32188BAFA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2016.00
  • Totale importo liquidato: 2872.80
  • Data inizio lavori: 19-02-2016
  • Data ultimazione: 07-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02036180426 - OPERA Società Cooperativa Sociale - ONLUS Soc.Coop. P.A.

ACQUISTO RICAMBI PER DEFIBRILLATORI ANNO 2016
  • CIG: Z1C19CCF87
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 304.00
  • Data inizio lavori: 10-05-2016
  • Data ultimazione: 10-05-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 07641640961 - PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 07641640961 - PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULL'ISEE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 359
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO RIGUARDANTE "IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DELLISEE E NUOVI SCENARI DOPO LE TRE SENTENZE DEL TARE LEMENDAMENTO DEL DECRETO LEGGE SCUOLA (N. 42 /16) - PORTO SAN GIORGIO 16/06/2016.
    Link al provvedimento
  • CIG: Z991A0F2CA
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 160.00
  • Totale importo liquidato: 160.00
  • Data inizio lavori: 16-06-2016
  • Data ultimazione: 16-06-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA

BUONI PASTO AUTISTI SCUOLABUS 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 298
    Oggetto: UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.
  • CIG: Z9E1974583
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3612.00
  • Totale importo liquidato: 1209.11
  • Data inizio lavori: 07-01-2016
  • Data ultimazione: 23-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01876740430 - ELCA DI CODONI MIRKO
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01876740430 - ELCA DI CODONI MIRKO
    • 00412490435 - BLUMAR s.r.l.
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